インボイス制度@フリーランス ★4
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制度が開始される令和 5 年 10 月 1 日から適格請求書発行事業者となるための登録申 請書の提出期限は、令和5年3月 31 日まで。
但し、2023年9月まで実質延期となりましたが、申請手続き期間を効率し、早めに手続きすることをおすすめします。
免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間、売上税額の2割を納税額とすることができます
※前スレ
インボイス制度@フリーランス
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/infosys/1633297130/
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https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/infosys/1654776441/
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https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/infosys/1674303515/ >>949
問題ないんじゃない?
当社は、令和3年10月に登録申請書を提出し、適格請求書等保存方式が開始される前(令
和5年9月 30 日以前)に登録番号が通知されました。
令和5年9月30日以前に交付する区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ないです
か。【令和4年4月改訂】 【答】
ご質問のように、区分記載請求書等に登録番号を記載しても、区分記載請求書等の記載事項
が記載されていれば、取引の相手方は、区分記載請求書等保存方式の間(令和元年10月1日か
ら令和5年9月30日まで)における仕入税額控除の要件である区分記載請求書等を保存するこ
とができますので、区分記載請求書等に登録番号を記載しても差し支えありません。 また、適格請求書の発行に対応したレジシステム等の改修を行い、適格請求書の記載事項を
満たした請求書等を発行する場合にも、その請求書等は、区分記載請求書等として必要な記載
事項を満たしていますので、区分記載請求書等保存方式の間に交付しても問題ありません。
(注) 区分記載請求書等の記載事項のうち、税率ごとに区分して合計した税込価額について
は、適格請求書の記載事項である課税資産の譲渡等の税抜価額を税率ごとに区分して合
計した金額及び税率ごとに区分した消費税額等を記載することとして差し支えありません なんでダメだとおもったのかわかんないけど、レシートでも既に明細は税抜で最後に税率毎に合計と税率を記載する方式になってるのはいくらでもあるよ
登録番号が書いてあるのはみたことないけど、別に書いたところで問題はないでしょ
免税事業者になることや、仕入控除の要件が変わることは10月1日からって決まってる どう頭が悪いのか何故頭が悪いと思ったのか指摘しないでただ頭が悪いと書くのは頭が悪いただの煽りだからスルーが吉
頭が悪い上に他人を煽ってストレスの発散してるだけ >>955
>>950に言ってる?
こんなところで聞く奴には適当にデタラメ言っとけばいいと思ったまでだよ。 >>939
奴隷根性で最低賃金以下のクソ仕事を喜んでやってくれる口の固い人? >>960
強がらなくてもいい。間違いは素直に認めよう このスレお前らにとって何が正解なん
エージェントや政府への愚痴だけ? >>963
今まで通りで切られないなら今まで通り
インボイスを受け入れないと切られてそれで困るなら受け入れる
受け入れるとしても仕入れが少なくて経理の手間が面倒だと思ったら値引きで対処する 自分の周りのフリー仲間はここ1カ月くらいでみんな登録してるわ
当然、値上げしてもらった上で登録してるのが殆ど。損はしない方向で。
しばらく2割でいいからその間は逆にプラスだよ。 2割特例も、期間中に売上1000万超えたら使えなくなるから簡易課税の届け出も忘れずにな。
てか、インボイス登録するしないでゴチャゴチャ騒いでる奴らって、自ら1000万以下の雑魚ってことを自白してるようなもんだな。
前から課税事業者(1000万超え)なら登録するのが当然だからな。 >>966
1000万超えないようにしてたのに('A`) >>967
そんな小細工しないでガンガン稼いだらいいよ 簡易課税にしたら5割も経費にできるんだろ?
エンジニアが5割も経費作れないからむしろメリットしかなくない? でも、簡易課税はその内廃止されるんだろ?
その時にまたブーブー文句言うのか? 住民税も何より国民健康保険がバカ高いから1000万と言うよりなんとか手取りで300万経費引いて200万未満の収入にしたいわ('A`) >>975
それをやってもいいが、その所得だと所得税がゼロになってしまうので、数年のうちに税務署から連絡が来る。 >>975
社会保険でも所得が大きいと自己負担だけでもかなりの金額になるよ?
国民健康保険の保険料が高いというより、収入が少ないと判断できない認知に問題がある。 住民税も国保も下げられる青色65万控除はちゃんと使ってるのだろうな? >>978
経理そのものをやってくれるようなエージェント会社を使っているのかもしれない。
経費にする、しないに迷うのは他人にやってもらっているからだと思う。 エージェントに経理をやってもらうとかあたおかだよな >>972
仕入税額控除できるのが経費5割相当の消費税額と見做せるだけで、経費も5割分計上できるわけじゃないよ。 >>978
65万の青色申告特別控除と55万の家内労働者の必要経費特例の両方を使っても去年の国保94万だった。
前年の売上950万(実際の経費はほぼゼロ)で。 >>985
そんな高所得世帯に対して、なんで低い保険料になると思っているのか? >>985
警備ゼロってのがおかしいよ
青色申告会にでも入って相談したら?
わからないのであれば、経費になるものを助言してくれる。
会費も数千円だしこの会費も経費ななる >>988
実際無いしな。
幸い徒歩圏に職場があるので交通費はかかってないし、
客先常駐だから家でやる業務関連の作業時間なんてたかが知れてるし、
家事案分したところで雀の涙だし、たまに技術書代を計上するぐらいだよ。 >>990
経費は事実でなくてもいいんだよ
事実にしたいなら、仕方ない。
自営業は線引きが難しいのに、なぜそんなに明確に線引きできているのかわからない。
電気代を全額プライベートにするとか間違っているのに >>991
結局、どこまでなら税務署に目を付けられないかのチキンレースだしな。
別に正義ぶるわけじゃないが、俺はありもしない経費をでっち上げる気にはならないのでね。
電気代とかいっても、年間で10万も行ってないし、そのうち業務に関連する分なんて限りなくゼロに近いしな。 限りなくゼロに近いから計上しない
もちろん違法ではないが、その考え方は間違っているね >>984
売り上げ880万(消費税80万)の場合、この80万のうち50%の40万が控除されて残りの40万を消費税納付するってことかな?
消費税40万円分の経費って400万だよね?
いまいちわからん >>992
経費は生活費のことだよ?株式会社なんてありもしない交通費を経費にしている。
交通費の証明がいらないのは、交通費ぐらいは発生するというのが常識だから。 ありもしない経費を計上して数年間ビクビクしながら過ごすのって精神衛生に悪くてそれこそコスパ最悪 >>994
なんで簡易課税にしようとするのか?
なぜな簡易課税を選択させようとするけど、特例処置を使わないという選択肢を思いつくのは不自然すぎる。
しかも3ヶ月分なのに1年分ということになっているのも意味がわからない。 >>996
仕事と関係があると説明できればいい。
スイカやパスモにお金をチャージすると領収書が発行されるが、これを交通費以外に仕訳けているなら、それが不思議なんだよな。 >>998
株式会社なら分からなくもないが個人だとまた税務署の判断も変わってくると思うけどね 都市部の切符販売機には領収書発行ボタンあって180円でも発行ボタン押せば切符と領収書の2枚が出てくるからなぁ~ このスレッドは1000を超えました。
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